刊行物

月刊監査研究

2007年5月号(Vol.33,No.5)目次

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巻頭論文
財務報告に係る内部統制システムの整備義務化に際して
――絶好のリスク管理体制再構築の機会ととらえるべし
(株)東京証券取引所 長友 英資
論壇
「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」について
新日本監査法人 友永 道子
第96期「内部監査士」認定講習会
<最優秀論文>
関係会社管理監査の方法――関係会社の知的財産管理監査の方法
石川島播磨重工業(株) 小林 清治
<優秀論文>
より有効な内部統制システムの整備・充実に向けた内部監査のあり方
(株)ポーラ・オルビス ホールディングス 江田 守
関係会社管理監査の方法
三井物産(株) 川瀬 厚
第96期「内部監査士」認定講習会・合格者発表される

資料
内部監査報告書検討委員会 中間報告
コーポレート・ガバナンスの充実を支援する内部監査報告書のあり方について
日本内部監査協会 内部監査報告書検討委員会
四半期レビュー基準の設定に関する意見書
企業会計審議会
書評
國廣 正・小澤徹夫・五味祐子共著『内部統制とは、こういうことだったのか』
(株)新生銀行 毛利 直広
島崎主税著『概説 内部監査』
駒澤大学 森田 佳宏
八田進二・町田祥弘共著『逐条解説 内部統制基準を考える』
KPMG LLP 頼廣 圭祐
連載
会計史の散歩道〔Vol.6〕
春日部 光紀
能楽の世界(第十一回)
森 瑞枝

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