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月刊監査研究

2026年7月号(Vol.52,No.7)目次

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シリーズ:内部監査の情報開示【第2回】
内部監査情報の有用性
ヤマハ(株) 金田 三和子
内部監査の情報開示─株式会社MIXIの事例
(株)MIXI 船隠 大介
特別解説
「システム管理基準ガイドラインにおけるITガバナンスと
ITマネジメント等の情報連携に関するガイドライン」について
─テーマ別ガイドラインによるシステム管理基準の実務展開─
日本システム監査人協会 松枝 憲司
第211期「内部監査士」認定講習会
第211期「内部監査士」認定講習会修了論文審査結果
日本大学 堀江 正之
第211期「内部監査士」認定講習会・合格者発表
内部監査人協会(IIA)情報/グローバル・プラクティス・ガイド
リスク・マネジメント・プロセスの評価(第2版)
内部監査人協会(IIA)
(訳/インフィニティコンサルティング 堺 咲子)
CIAフォーラム研究会報告
「生成AIを活用した内部監査業務の高度化」に関する成果物
研究会No.e29(生成AIを活用した内部監査業務の高度化に関する研究会)
投稿コーナー
小規模企業における1人内部監査部門等への生成AIの活用
─リスクベース監査の実証研究結果と留意点─
DBJビジネスサポート(株) 有村 祥一
海外論文 Internal Auditor 2025年4月号
取扱注意
マット・ケリー
(訳/(株)トーモク 辻野 夏樹)
資料
グローバル内部監査基準「適用ガイダンス」
日本内部監査協会
連載
日々歴々〔第14回〕
山浦 久司
所有と資本主義〔第2回〕
水野 和夫

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