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刊行物
月刊監査研究
2026年7月号(Vol.52,No.7)目次
- 内部監査情報の有用性
- ヤマハ(株) 金田 三和子
- 内部監査の情報開示─株式会社MIXIの事例
- (株)MIXI 船隠 大介
- 「システム管理基準ガイドラインにおけるITガバナンスと
ITマネジメント等の情報連携に関するガイドライン」について
─テーマ別ガイドラインによるシステム管理基準の実務展開─ - 日本システム監査人協会 松枝 憲司
- 第211期「内部監査士」認定講習会修了論文審査結果
- 日本大学 堀江 正之
- 第211期「内部監査士」認定講習会・合格者発表
- リスク・マネジメント・プロセスの評価(第2版)
- 内部監査人協会(IIA)
(訳/インフィニティコンサルティング 堺 咲子) - 「生成AIを活用した内部監査業務の高度化」に関する成果物
- 研究会No.e29(生成AIを活用した内部監査業務の高度化に関する研究会)
- 小規模企業における1人内部監査部門等への生成AIの活用
─リスクベース監査の実証研究結果と留意点─ - DBJビジネスサポート(株) 有村 祥一
- 取扱注意
- マット・ケリー
(訳/(株)トーモク 辻野 夏樹) - グローバル内部監査基準「適用ガイダンス」
- 日本内部監査協会
- 日々歴々〔第14回〕
- 山浦 久司
- 所有と資本主義〔第2回〕
- 水野 和夫
シリーズ:内部監査の情報開示【第2回】
特別解説
第211期「内部監査士」認定講習会
内部監査人協会(IIA)情報/グローバル・プラクティス・ガイド
CIAフォーラム研究会報告
投稿コーナー
海外論文 Internal Auditor 2025年4月号
資料
連載