刊行物

月刊監査研究

2023年8月号(Vol.49,No.8)目次

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特別解説
「統制機能に関する保険監督実務文書」について
金融庁 富永 正
内部監査人協会(IIA)情報/グローバルな視点と洞察
ESGリスクの実態
 第1部:2022年以降のESG情報開示基準の理解
 第2部:導入、情報開示、内部監査の役割
 第3部:ESGリスクの評価(EY社協賛)
内部監査人協会(IIA)
(訳/損害保険ジャパン(株) 杉原 英之・大野 陽生)
CIAフォーラム研究会報告
「準継続的監査/モニタリング」に関する提言
研究会No.g5(先進監査手法のガイドライン化に関する研究会)
投稿コーナー
親会社のガバナンスを強化しつつ子会社の多様性を発揮させる連邦監査
─子会社の現場に根ざす新しい親会社監査部門のあり方─
ソニーフィナンシャルグループ(株) 泉 洋太郎
リスクコミュニケーション〜内部監査人の大切な役割
加藤産業(株) 池村 昌人

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