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月刊監査研究

2023年7月号(Vol.49,No.7)目次

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特集:システム監査基準・管理基準の改訂
「システム監査基準」・「システム管理基準」の改訂について
経済産業省 三田 真史
「システム監査基準」の改訂について
日本内部監査協会 吉武 一
「システム管理基準」の改訂について
法政大学大学院 石島 隆
特別解説
安全なデータ利活用とその健全な発展に向けた、プライバシーガバナンスの普及と実践
〜「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.3」の公表〜
経済産業省 島岡 政基
特別寄稿
リスクベースによる内部監査の指摘と改善提案〜リスクを意識した内部監査の高度化〜
公認会計士 藤井 範彰
CIAフォーラム研究会報告
ダイバーシティ経営とエンゲージメントのヒアリング集
研究会No.z2(ダイバーシティと内部監査に関する研究会)
海外論文 Internal Auditor 2022年8月号
限られた監査資源から大きな影響力を引き出す方法
マット・トビー、ナディーヌ・スボルツ、ロスコー・ダグラス
(訳/CIAフォーラム研究会No.f2(Internal Auditor誌翻訳研究会))

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