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月刊監査研究

2021年10月号(Vol.47,No.10)目次

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対談【第3回】 株式会社りそなホールディングス
監査役等と内部監査部門との連携の好事例
―コーポレートガバナンス・コードの改訂を受けて―
(株)りそなホールディングス 川島 高博・及川 久彦
特別解説
監査事務所検査における最近の指摘事例について
〜「監査事務所検査結果事例集(令和3事務年度版)」のポイント〜
公認会計士・監査審査会 八木原 栄二
第35回(2021年度)「会長賞」・「青木賞」審査結果
日本内部監査協会
内部監査人協会(IIA)情報/IPPFプラクティス・ガイド
リスクベースの内部監査計画の策定
内部監査人協会(IIA) (監訳/日本内部監査協会
訳/公認内部監査人(CIA) 椨 隆)
内部監査人協会(IIA)情報/グローバル・ナレッジ・ブリーフ
取締役会へのサイバーに関する6つの重要な質問
――組織体のサイバー・レジリエンスに関する取締役会の理解との
ギャップを明らかにするための重要な質問
内部監査人協会(IIA)・EY  
(訳/損害保険ジャパン(株) 杉原 英之・大野 陽生)

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