プログラム 2025.9.24
| 12:30 - 13:30 |
【会場参加者】受付開始 【Zoomライブ配信による参加者】Zoomアクセス受付開始 |
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| 13:30 - 14:30 |
会長挨拶:一般社団法人日本内部監査協会 会長 伏屋 和彦 来賓挨拶: 第39回(2025年度) 会長賞(内部監査優秀実践賞)・青木賞(内部監査優秀文献・論文賞) 授賞式 |
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| 14:30 - 15:30 |
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全体研究会��
国境を超える監査:グローバルネットワークとピアラーニングの力(Audit Without Borders: The Power of Global Networks and Peer Learning) (講演:英語/ 配付資料:日本語) Abdullah Alshebeili
内部監査人協会(IIA)サウジアラビアCEO |
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| 15:30 - 16:00 |
コーヒーブレイク 2025-2026 IIA Global Board of Directors Chair 祝辞(ビデオメッセージ) IIA国際本部会長 Stefano Comotti |
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| 16:00 - 17:00 |
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全体研究会��
経営に資する内部監査を目指して
川瀬 厚
三井物産株式会社 常務執行役員 内部監査部長 |
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| 17:00 - 17:10 |
休憩 | ||||
| 17:10 - 18:10 |
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全体研究会��
内部監査の高度化に向けて
屋敷 利紀
前・金融庁 総合政策局長 |
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| 18:15 - 18:30 |
公認内部監査人(CIA)資格認定試験2024年合格者表彰 ・IIA国際本部 専門職資格審議会(PCB)委員挨拶 |
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| 18:30 - 18:45 |
会場参加者:休憩 Zoomライブ配信による参加者:配信終了 |
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| 18:45 - 20:15 |
会場参加者:懇親パーティー
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(敬称略)
個別研究会プログラム 2025.9.25-10.15
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個別研究会プログラム1
人とAIの協働による内部監査の変革 〜内部監査のリーダーが導く未来〜
青山 卓郎
プロティビティLLC マネージングディレクタ
満潮 零
プロティビティLLC シニアマネージャ |
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個別研究会プログラム2
「戦略的アドバイザー」〜進化する内部監査の役割〜
阿部伸弘
AuditBoard, Inc 日本市場担当 Market Development Executive - Japan |
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個別研究会プログラム3
情報セキュリティ監査・システム監査に関する関連基準の改訂について
池田 佳高
経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課 課長補佐 |
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個別研究会プログラム4
「健全な常識の醸成」に資する監査戦略:アドバイザリー業務メソドロジー化と「グローバル内部監査基準」対応を中心に 泉 洋太郎
ソニーフィナンシャルグループ株式会社
監査部 執行役員 中島 正人
ソニーフィナンシャルグループ株式会社
監査部 部長 新谷 英和
ソニー銀行株式会社(ソニーフィナンシャルグループ株式会社兼務) 内部監査部 部長 |
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個別研究会プログラム5
AIエージェントと次世代技術が導く監査の新時代〜自律的プロセスと人間の叡智が融合する透明性ある先進的アプローチ 伊藤 敦彦
PwC Japan有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 マネージャー 三原 亮介
PwC Japan有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 マネージャー |
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個別研究会プログラム6
三井住友フィナンシャルグループにおける内部監査の取組み
伊藤 誠治
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 監査部長 |
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個別研究会プログラム7
金融行政・改革と監査とIFIAR
榎本 雄一朗
金融庁 総合政策局IFIAR戦略企画本部 IFIAR戦略企画室長 |
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個別研究会プログラム8
内部監査における生成AIの最新活用事例
カイル ランネルズ
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
デロイトアナリティクス&デジタルガバナンス パートナー 金子 恵理
有限責任監査法人トーマツ
デジタルアシュアランス事業部 マネージングディレクター 明石 裕太郎
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 デロイトアナリティクス&デジタルガバナンス シニアマネジャー |
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個別研究会プログラム9
近鉄グループホールディングスにおける内部監査の取組み 〜経営に資する内部監査の実践〜
梶原 雅也
近鉄グループホールディングス株式会社 監査部 部長 |
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個別研究会プログラム10
伊藤忠商事株式会社監査部における生成AIの活用事例 〜ベテラン監査人の知見×生成AIの融合〜
金富 正道
伊藤忠商事株式会社 監査部 部長 |
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個別研究会プログラム11
「経営に資する監査」に向けた<みずほ>の取組み
菊地 比左志
株式会社みずほフィナンシャルグループ 役員室 執行役常務 グループCAE |
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個別研究会プログラム12
信頼されるアドバイザーの考え方と実践 〜 金融庁懇談会での議論を踏まえて
慶長 祐子
アジア開発銀行 内部監査部 内部監査部長 |
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個別研究会プログラム13
医薬品の品質不正 −医薬品供給不安の裏に潜む不正のトライアングルと監査の役割−
後藤 恵子
エーザイ株式会社 経営監査部 アソシエートディレクター |
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個別研究会プログラム14
テクノロジーで進化する内部監査〜実務に活かすアプローチと展望〜
酒井 浩行
株式会社ウォルターズ・クルワー・ジャパン TeamMate APAC コンサルティングサービス部長 |
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個別研究会プログラム15
Elevating Internal Audit: 人財育成とデジタルイノベーションで実現する内部監査の価値向上
高木 秋穂
武田薬品工業株式会社
グループ内部監査部門 プロフェッショナル・プラクティシズ・グループ プロフェッショナル・プラクティシズ・グループヘッド 伊藤 健
武田薬品工業株式会社 グループ内部監査部門 プロフェッショナル・プラクティシズ・グループ オーディットオペレーションズ リード |
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個別研究会プログラム16
監査リーダーとしての成長と共感:内部監査女性リーダーズフォーラムの多様性・交流・成長の実践
<内部監査女性リーダーズフォーラム メンバー>
谷口 靖美
プロティビティLLC 会長・シニアマネージングディレクター
野田 沙綾
株式会社イトーキ 監査部 副部長
新保 智子
株式会社ワコールホールディングス 監査室 監査室長
向田 恵(平井 恵)
カゴメ株式会社 内部監査室 主任 |
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個別研究会プログラム17
改訂された実施基準及びシステム管理基準追補版におけるIT統制の解説
中村 元彦
千葉商科大学大学院 会計ファイナンス研究科 教授 |
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個別研究会プログラム18
内部監査の品質評価
永吉 桃子
元 Prudential Financial Inc., Internal Audit Department, Senior Internal Auditor,
元 五常・アンド・カンパニー Audit Head 仲 浩史
IIA国際本部 理事(監査委員会担当理事) 関西学院大学 総合政策学部 教授 |
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個別研究会プログラム19
3ラインモデルに着眼した目的思考的な監査アプローチ
前田 昌男
古野電気株式会社 内部監査室 担当課長 |
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個別研究会プログラム20
データ分析を使った不正リスクモニタリングの高度化と展開
西原 則晶
EY新日本有限責任監査法人 Forensics事業部 プリンシパル |
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個別研究会プログラム21
内部監査におけるAI・データ活用戦略
安田 壮一
KPMGコンサルティング株式会社
SRT アソシエイトパートナー 泉田 理絵
KPMGコンサルティング株式会社 SRT シニアマネジャー |
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個別研究会プログラム22
内部監査の状況の開示に関する調査結果(2025年)
吉武 一
一般社団法人日本内部監査協会理事 内部監査実務委員会特別委員会 内部監査に係る開示ガイダンス委員会 委員長 |
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個別研究会プログラム23
会長賞受賞記念講演関西電力(株)の内部監査のご紹介 玉田 浩一郎
関西電力株式会社 理事 経営監査室長 |
(敬称略)
* 全体研究会 3 講演を含め、全体で 26 講演が配信される予定です。
* 講演内容・講演者が、やむを得ず変更になる場合は、あしからずご容赦ください。
* 講演内容・講演者が、やむを得ず変更になる場合は、あしからずご容赦ください。
プログラムは順次公開いたします。


























