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月刊監査研究

2007年11月号(Vol.33,No.12)目次

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巻頭論文
内部統制、リスクマネジメント、コーポレートガバナンスの統合的把握と、内部監査の位置――第21回青木賞を受賞して――
大阪市立大学大学院 吉川 吉衞
(社)日本内部監査協会・創立50周年記念式典<特別講演>
<I> 内部監査に関する世界の動向と課題
内部監査人協会(IIA)Patricia K. Miller
<II> 公正な証券市場の確立に向けて
――証券取引等監視委員会の取り組みと市場参加者の役割
証券取引等監視委員会 佐々木 清隆
<III> 日本におけるコーポレートガバナンスの現状と課題
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 中谷 巌
優秀論文:第98期「内部監査士」認定講習会
企業不祥事に対する内部監査人としての正当な注意
NECインフロンティア(株) 盒供/二
リスクマネジメントの評価と内部監査の展開
NECエレクトロニクス(株) 北澤 吉広
第98期「内部監査士」認定講習会・合格者発表される

学会レポート
日本監査研究学会「第30回全国大会」大会記
近畿大学 盡供〕栄子
投稿論文
内部統制の本質――会社法・金融商品取引法の内部統制を超えて
三菱商事(株) 三神 明
連載
いにしえの文物と古人骨に魅せられて<第5室>
谷畑 美帆

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